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c7·(中国)官方网站2022年度内部控制审计及年报预审工作启动

发布时间:2022-11-09 18:32:43 作者:匡宜点击率:6359次来源:资金财务部

  为高质量完成2022年度公司内部控制审计及年报预审工作,助力公司改善经营管理,降低财务风险,为公司生产经营保驾护航,公司年报审计机构天健会计师事务所一行7人于11月7日进驻公司开展审计工作,资金财务部牵头与年报审计机构一同召开了年报预审沟通会。

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  沟通会上,签字会计师介绍了2022年度内部控制审计及年报预审审计工作计划、关键审计事项、需提供资料清单等情况,对开展内控和年报预审工作提出了具体要求。

  资金财务部对预审工作作了具体安排,将积极配合审计,确保公司2022年度内部控制审计及年报预审工作圆满完成。